|
Faktúra |
2011000331
|
Faktúra č. 23 - nákup tonerov
|
95,45 |
s DPH |
|
09.02.2011 |
IČO 36617661 Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2101277
|
Faktúra č. 8 - pranie obrusov ŠJ
|
9,23 |
s DPH |
|
12.01.2011 |
IČO 37954032 Revúcka medicínsko-humanitná, n.o., Litovelská 25, 050 01Revúca |
|
|
|
|
|
Faktúra |
89
|
rekonštrukcia plochej strechy na objekte ZŠ s MŠ Muráň
|
8 558,16 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Dušan Lizák |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
Faktúra |
110100103
|
Faktúra č. 32 poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
84,06 |
s DPH |
|
21.02.2011 |
IČO 45348596 Medicínsko-preventívna, s.r.o., Muránska 1337/16, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010835
|
Faktúra č. 64 - nákup tonera
|
69,85 |
s DPH |
|
19.04.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
Faktúra |
100100932
|
Faktúra č. 7 - poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
69,48 |
s DPH |
|
12.01.2011 |
IČO 45348596 Medicínsko-preventívna, s.r.o., Muránska 1337/16, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110100332
|
Faktúra č. 58 - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
69,12 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 45348596 Medicínsko-preventívna, s.r.o., Muránska 1337/16, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110100223
|
Faktúra č. 44 - poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
69,12 |
s DPH |
|
14.03.2011 |
IČO 45348596 Medicínsko-preventívna, s.r.o., Muránska 1337/16, 050 01Revúca |
|
|
|
|
|
Faktúra |
90-1-0000502
|
Faktúra č. 21 - rozšírenie programu UPG rozvrhy
|
63,00 |
s DPH |
|
08.02.2011 |
IČO 31361161 ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1/2011
|
Faktúra č. 54 - nákup tovaru
|
62,90 |
s DPH |
|
30.03.2011 |
IČO 37888871 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Muráň, 049 01 Muráň |
|
|
|
|
|
Faktúra |
113471
|
Faktúra č. 62 - nákup materiálu
|
61,40 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 32017707 Štefánia Zátrochová - STAVIVO IBV, Čerín 40, 974 01 Čerín |
|
|
|
|
|
Faktúra |
B1798400
|
Faktúra č. 31 - nákup kancelárskeho materiálu
|
61,22 |
s DPH |
|
21.02.2011 |
IČO 35944226 OTTO Office (Sk) s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110030
|
Faktúra č. 28 - za pranie obrusov ŠJ
|
6,60 |
s DPH |
|
11.02.2011 |
IČO 37954032 Revúcka medicínsko-humanitná, n.o., Litovelská 25, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
Faktúra |
105
|
fa za plyn
|
5 954,46 |
s DPH |
|
26.06.2013 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
Faktúra |
5721868519
|
Faktúra č. 5 - hlasové služby ZŠ, ŠJ
|
58,32 |
s DPH |
|
07.01.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010658
|
Faktúra č. 61 - nákup tonera
|
58,08 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
Faktúra |
6725011464
|
Faktúra č. 55 - za hlasové služby
|
57,44 |
s DPH |
|
07.04.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
21104434
|
Faktúra č. 38 - učebná pomôcka
|
53,75 |
s DPH |
|
04.03.2011 |
IČO 35908718 RAABE, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
53
|
ZŠ nákup školského nábytku
|
5 231,20 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.03.2015 |
|
Faktúra |
19
|
Za tovar - smažiaca panva, tácky, misy
|
5 227,56 |
s DPH |
FV 120062
|
03.02.2012 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI, Koprivnica |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |