|
Faktúra |
201017202
|
Faktúra č. 2 - poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
05.01.2011 |
IČO 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201105050
|
Faktúra č. 51 - poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
IČO 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010459
|
Faktúra č. 37 - servisná práca
|
50,00 |
s DPH |
|
04.03.2011 |
IČO 43908977 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
Faktúra |
21104434
|
Faktúra č. 38 - učebná pomôcka
|
53,75 |
s DPH |
|
04.03.2011 |
IČO 35908718 RAABE, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0027/11
|
Faktúra č. 39 - krídlo ku škol. tabuli Dubno
|
123,25 |
s DPH |
|
07.03.2011 |
IČO 31641199 Učebné pomôcky spol. s.r.o., Jegorovova cesta 37, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9723996588
|
Faktúra č. 40 - hlasové služby ZŠ, ŠJ
|
40,55 |
s DPH |
|
09.03.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0723954110
|
Faktúra č. 41 - za hlasové služby MŠ
|
13,73 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1 51385 0308
|
Faktúra č. 42 - školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
|
1 112,20 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
IČO 36320439 DAFFER spol. s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
|
|
|
|
|
Faktúra |
B2M54400
|
Faktúra č. 43 - nákup kancelárskeho materiálu
|
171,55 |
s DPH |
|
14.03.2011 |
IČO 35944226 OTTO Office (Sk), Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110100223
|
Faktúra č. 44 - poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
69,12 |
s DPH |
|
14.03.2011 |
IČO 45348596 Medicínsko-preventívna, s.r.o., Muránska 1337/16, 050 01Revúca |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2114572257
|
Faktúra č. 45 - za vodné
|
163,88 |
s DPH |
|
21.03.2011 |
IČO 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
10/2011
|
Faktúra č. 46 - servisne práce
|
52,00 |
s DPH |
|
21.03.2011 |
IČO 40733602 Stanislav Knopp, Daxnerova 1187/9, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110262
|
Faktúra č. 47 - materiálno-spotrebné normy a receptúry
|
27,90 |
s DPH |
|
24.03.2011 |
IČO 35926376 IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Žitavská 14, 821 07 Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7102904786
|
Faktúra č. 49 - za hlasové služby ŠJ
|
2,09 |
s DPH |
|
30.03.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011036
|
Faktúra č. 50 - servisné práce
|
410,40 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
IČO 36576379 Lutis s.r.o., K Ihrisku 108/6, 040 01 Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010664
|
Faktúra č. 52 - servisné práce
|
50,00 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321951218
|
Faktúra č. 35 - za zemný plyn
|
1 792,00 |
s DPH |
|
03.03.2011 |
IČO 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7252063787
|
Faktúra č. 53 - za zemný plyn
|
1 792,00 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
IČO 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1/2011
|
Faktúra č. 54 - nákup tovaru
|
62,90 |
s DPH |
|
30.03.2011 |
IČO 37888871 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Muráň, 049 01 Muráň |
|
|
|
|
|
Faktúra |
6725011464
|
Faktúra č. 55 - za hlasové služby
|
57,44 |
s DPH |
|
07.04.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|